Доброго всем дня!
Подскажите, пож-ста как поступить(или где почитать) в след.ситуации: один из Поставщиков настаивает на том, чтобы возврат товара (реальный, а также недовоз по их вине), оформлялся на них в виде реализации ч/з Торг-12, с приложением счет-фактуры с выделенным НДС. Их понять можно, они на ОСНО, но мы-то на спецрежимах (!). Переубедить их оформить возвратом от покупателя (как с другими фирмами), не возможно! Речи об отказе от сотрудничества не может быть... Получается, что при реализации товара им обратно с выделяемым НДС, я разумеется становлюсь плательщиком НДС, и так понимаю, что должна подавать декларацию по НДС, вести книгу покупок и книгу продаж и т.п... Вопрос: как я должна отразить эту сумму в доходе по УСН, имею я право взять в вычет НДС (по УПД, по ранее полученному товару, чтобы в начислении НДС выйти "в ноль"), и где можно почитать на эту тему? Спасибо. Буду ждать Ваших мнений...